发布时间:2020-08-19 10:01 信息来源:洪江市财政局
目录
第一部分XX单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
洪江市建设工程招标投标服务中心单位概况
一、 部门职责
(1)贯彻执行国家和省市有关建设工程招标投标工作的法律、法规、规章和方针、政策。
(2)承担全市房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标相关技术性、事务性工作。
(3)承担依法查处招标投标活动中的违法违规行为,对招标代理公司和评标专家的监督管理的事务性工作。
(4)承担建设工程项目的标后稽查和投诉举报处理相关事务性工作。
(5)参与做好标后稽查、中标单位履行行为监管的事务性工作。
(6)承担市住房和城乡建设局交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
1、 2019年度部门决算公开范围为市本级。本单位独立编制机构1个,独立核算机构1个。
2、单位编制人数6人,实有人数5人。其中在职人员5人。
(二)决算单位构成。
本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:洪江市建设工程招标投标服务中心本级。
第二部分
部门决算表
(见附件)
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计37万元、支出总计45.84万元,收入与2018年相比减少18万元,下降32.72%,支出与2018年相比减少0.32万元,下降0.69%。
二、收入决算情况说明
本年收入合计37万元,其中:财政拨款收入37万元,占100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计45.84万元,其中:基本支出45.84万元,占100%;项目支出0万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入37万元、支出总计45.84万元,收入与2018年相比减少18万元,下降32.72%,支出与2018年相比减少0.32万元,下降0.69%,主要是因为财政预算未拨款到位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出45.84万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出减少0.32万元,下降0.69%,主要是因为财政预算未拨款到位。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出45.84万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元;社会保障和就业(类)支出8.01万元,占17.48%;卫生健康(类)支出4.15万元,占9.05%;城乡社区(类)支出28.28万元,占61.69%;住房保障(类)支出5.40万元,占11.78%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度本单位无财政拨款支出年初预算数,政府购买服务类支出为63.50万元,支出决算数为45.84万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出5.63万元,占12.28%;机关事业单位职业年金缴费支出2.38万元,占5.19%;事业单位医疗支出4.15万元,占9.06%;其他城乡社区管理事务支出28.28万元,占61.69%;住房公积金支出5.40万元,占11.78%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出45.84万元,其中:人员经费44.76万元,占基本支出的97.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费1.08万元,占基本支出的2.36%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等(
按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出1.08万元。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元;年初举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第五部分
附件1:2019年度洪江市建设工程招标投标服务中心部门整体支出绩效评价报告
附件2:洪江市建设工程招标投标服务中心