发布时间:2019-08-22 09:37 信息来源:市财政局
第一部分 洪江市委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 洪江市委宣传部2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 洪江市委宣传部2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
第一部分 洪江市委宣传部概况
一、部门职责
1、制订全市宣传思想工作规划和措施,协调全市宣传文化系统各部门各单位之间的关系。
2、负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作;负责哲学社会科学规划课题的评审和管理。
3、负责引导社会舆论,指导协调全市新闻单位的工作;对市广播电视台的工作实施方针、政策的指导。
4、负责从宏观上指导、协调全市文化艺术,特别是精神产品的生产;管理市文化局,代管市文联,在政治方向和方针、政策方面实施领导。
5、负责部署全局性的思想政治工作任务,规划全市群众性的社会主义精神文明建设;配合市委组织部做好教员教育工作,领导市职工思想政治工作研究会的工作,代管市精神文明建设指导委员会办公室。
6、负责全市对外、对港澳宣传工作的协调和管理;协同有关部门开展涉台问题的对处宣传工作;指导和协调全市对外文化交流工作。
7、归口管理、统筹协调全市互联网上的新闻宣传工作。
8、受市委委托,协同市委组织部管理市直宣传文化系统各局级单位的领导干部;会同市人事局管理市直宣传文化系统除人事(政工)股长外的正股级干部;配合市委组织部制订宣传文化系统领导骨干培训规划,并做好有关管理、协调、培训等工作;联系宣传文化系统知识分子,配合有关部门做好知识分子工作;负责全市企事业单位政工干部职称评定工作。
9、负责指导全市宣传思想文化事业发展的指导方针,配合政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设。
10、承办市委交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。洪江市委宣传部内设办公室、新闻室、理论教育室,下设社科联、文明办、网络宣传与监督管理中心3个事业单位,独立核算机构数1个。
(二)决算单位构成。洪江市委宣传部2018年部门决算汇总公开单位构成包括:洪江市委宣传部本级
第二部分 洪江市委宣传部2018年度部门决算表
洪江市委宣传部2018年度部门决算表包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。(公开表格附后)
第三部分 洪江市委宣传部2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年收入681.95万元,其中:一般公共预算财政拨款681.95万元,比上年增加8.7%,主要是人员经费和宣传合作经费收入增加。本年支出681.95万元,其中:基本支出681.95万元,比上年增加8.7%,主要是人员经费和宣传合作经费支出增加。基本支出中工资福利支出277.11万元,比上年增加19.69%,主要是人员增加和社会保障经费支出增加;另商品和服务支出404.84万元,比上年增加2.27%,主要是宣传合作经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2018年收入为681.95万元,其中:其中:财政拨款收入681.95万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2018年支出为681.95万元,其中:基本支出681.95万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1363.9万元,比上年决算数增加8.7%,主要是人员经费和宣传合作经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政拨款支出681.95万元,财政拨款支出数占本年支出的100%,与上年决算数保持一致。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年财政拨款支出为681.95万元,其中工资福利支出为277.11万元,占总支出的40.63%;商品和服务支出为404.84万元,占总支出的59.37%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算数为681.95万元,支出决算数为681.95万元,完成年初预算的100%,其中:
一般公共服务(类)宣传事务(款)2013301、2013302(项)。
年初预算为681.95万元,支出决算为681.95万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年基本支出为681.95万元,其中:人员经费为277.11万元,占总收入的40.63%;主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;日常公用经费为404.84万元,占总收入的59.37%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
洪江市委宣传部2018年度 “三公”经费财政拨款支出预算为9.46万元,支出决算5.88万元,完成预算的62.16%,其中:公务接待费4.75万元,公务用车运行维护费1.13万元,分别比年初预算数和上年决算数减少0.11万元、3.58万元,原因为2018年4月公务用车移交公车管理平台,公务用车运行维护费减少,且严格控制“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
“三公”经费决算支出5.88万元,其中:公务接待费4.75万元,公务用车运行维护费1.13万元,均比年初预算数和上年决算数减少,减少原因为2018年4月公务用车移交公车管理平台,公务用车运行维护费减少,同时严格控制公务接待费。公务用车购置及保有量0台、因公出国(境)团组数及人数0人,公务接待175批次、1050人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2018年无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
按照我市预算绩效管理工作的总体要求,2018年我单位整体支出681.95万元,全部实行整体支出绩效目标管理。并成立了预算绩效评价小组,扎实开展部门预算绩效自查工作。通过认真分析2018年预算数据,2017年、2018年决算数据,按要求全面完成年初目标工作任务。对2018年度预算绩效工作进行自查,逐项自评打分,得分91分,评价等级为优秀。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出404.84万元,与年初预算数持平。
(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额129.95万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出129.95万元。授予中小企业合同金额129.95万元,其中:授予小微企业合同金额129.95万元,占政府采购支出金额的100%。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0 台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
七、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
第五部分 附件