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洪江市妇联2026年部门预算编制说明

发布时间:2026-01-19 15:21 信息来源:洪江市财政局

目录

第一部分 2026年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一)单位职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用情况说明

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算公开表

第一部分 2026年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一)单位职能职责

1.组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策,用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女力量。

2.加强同各类妇女组织的联系、交流和合作,巩固和扩大各族各界妇女的大团结,引领全市妇女群众紧密团结在中国共产党周围。

3.团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用,为中国特色社会主义伟大实践做贡献。

4.代表妇女参与管理经济和文化事业、管理社会事务与民主决策、民主管理、民主监督,参与有关法律、法规、规章和政策的制定,参与社会治理和公共服务,推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。

5.维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向各级机关提出有关建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。

6.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型,培养、推荐女性人才。

7.教育引导妇女践行社会主义核心价值观,弘扬中华优秀传统文化,组织开展家庭文明创建,支持服务家庭教育,传承中华民族家庭美德,树立良好家风,推动形成家庭文明新风尚。

8.关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,创新服务方式,建设服务阵地,发展公益事业、壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织,加强与社会各界的协作,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

洪江市妇女联合会作为部门预算单位,内设机构有:办公室和权益部,下设非独立核算二级事业机构洪江市妇女儿童事务中心。

二、部门预算单位构成   

洪江市妇女联合会只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2026年部门预算编制范围的只有部门本级。

三、部门收支总体情况   

2026年部门预算包括洪江市妇女联合会的收入、支出及专项经费安排情况。收入为公共预算财政拨款收入等;支出既包括保障机关基本运行的经费,也包括专项补助经费。

(一)收入预算:2026年年初预算数98.89万元,其中,一般公共预算拨款98.89万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加27.92万元,主要原因是人员增加导致一般公共预算拨款增加。

(二)支出预算:2026年年初预算数98.89万元,其中:一般公共服务支出77.61万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出9.95万元,社会保险基金支出0万元,卫生健康支出4.17万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,援助其他地区支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出7.16万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,预备费0万元,其他支出0万元,转移性支出0万元,债务还本支出0万元,债务付息支出0万元,债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加27.92万元,主要原因是人员增加导致各类经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算   

2026年一般公共预算拨款收入为98.89万元,具体安排情况如下:

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2026年预算为77.61万元。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算为9.55万元。

3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2026年预算为0.16万元。

4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2026年预算为0.24万元。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算为4.17万元。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算为7.16万元。

(一)基本支出:2026年年初预算数为93.89万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

(二)项目支出:2026年年初预算数为5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项支出、专项业务费等。

五、政府性基金预算支出   

2026年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明   

(一)机关运行经费   

2026年机关运行经费一般公共预算拨款10.61万元,比去年预算数增加3.08万元,提高40.9%,主要因为人员增加导致运行经费增加。

(二)“三公”经费预算   

2026年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年预算数减少0.72万元,主要因为财政厉行节约。

(三)一般性支出预算

2026年洪江市妇女联合会一般性支出预算15.61万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。  

(四)政府采购情况   

2026年洪江市妇女联合会政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(五)国有资产占用使用情况说明:

1.截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆。其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

2.2026年,本部门拟新增资产具体为:公务用车0辆,价值0万元;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(六)预算绩效目标说明:按照我乡预算绩效管理工作的总体要求,2026年我单位整体支出98.89万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出5万元,其中妇女儿童发展专项经费5万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

(一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2026年部门预算公开表

附件:110001_洪江市妇女联合会本级部门预算公开表2026