发布时间:2026-01-19 15:42 信息来源:洪江市财政局
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第一部分2026年部门预算编制说明
一、部门基本情况
(一)部门职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用情况说明
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2026年部门预算公开表
第一部分 2026年部门预算编制说明
一、部门基本情况
(一)部门职能职责
1、负责处理委员会日常事务工作,协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求;组织开展对涉及全市各个领域的网络安全和信息化重大问题研究,向委员会提出工作建议。
2、组织研究起草全市网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策;协调推进全市网络安全和信息化法治、标准建设,根据职责权限负责相关法规、规章的实施和监督检查,根据职责权限拟订网络安全和信息化领域有关标准并监督实施;依法完善与信息化相关的统计调查工作。
3、统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设,牵头协调有关部门制定相关行业网络安全规划及保障评价指标体系,协调信息安全保护工作;指导推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作;协同有关部门共同推进电子政务建设,协调推动公共服务和社会治理信息化;指导网络安全信息共享和通报。
4、督促落实全市网络安全和信息化有关重大事项;负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作;负责指导协调全市网络舆情信息工作,组织开展网络舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解和掌握网络舆情动态;依法规范互联网舆情服务市场。
5、负责全市互联网信息内容管理,统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作,维护互联网意识形态安全;贯彻落实党和国家互联网新闻信息传播方针政策;负责互联网信息内容监督管理执法,组织开展网络舆论生态治理,处置和封堵网上有害信息,依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。
6、推动全市网络阵地建设,会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展,推动移动互联网创新发展,统筹协调移动互联网管理;推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设;发展、联系、服务互联网相关社会组织,指导互联网行业自律;负责指导全市互联网行业党建工作。
7、依法负责全市网络新闻业务和向社会公众提供互联网新闻信息服务的许可及日常监管;负责统筹推进网络安全审查工作,组织实施关键信息基础设施网络安全的抽查检测和应急演练。
8、组织拟定全市网络安全和信息化干部人才队伍发展规划,组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设,规划指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作,组织开展网络媒介素养教育。
9、指导、检查、推动全市各乡镇和各有关部门网络安全和信息化工作。
10、完成市委、市政府、市委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。
(二)机构设置
洪江市委网信办作为部门预算单位,内设机构有:综合室、网络传播室和网络安全室。
二、部门预算单位构成:我单位无二级预算单位,因此,纳入2026年部门预算编制范围的为本级。
三、部门收支总体情况
2026年部门预算包括单位的收入、支出及专项经费安排情况。收入为公共预算财政拨款收入;支出既包括保障单位机关基本运行的经费,也包括服务全市网络安全的专项工作经费。
(一)收入预算:2026年年初预算数189.20万元;其中,一般公共预算拨款189.20万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加5.43万元,主要原因是人员经费增加。
(二)支出预算:2026年年初预算数189.20万元,其中:一般公共服务支出189.20万元,公共安全支出0.00万元,教育支出0.00万元,科学技术支出0.00万元,文化旅游体育与传媒支出0.00万元,社会保障和就业支出16.10万元,卫生健康支出6.67万元,节能环保支出0.00万元,城乡社区支出0.00万元,农林水支出0.00万元,交通运输支出0.00万元,资源勘探信息等支出0.00万元,商业服务业等支出0.00万元,金融支出0.00万元,援助其他地区支出0.00万元,自然资源海洋气象等支出0.00万元,住房保障支出11.52万元,粮油物资储备支出0.00万元,灾害防治及应急管理支出0.00万元,预备费0.00万元,其他支出0.00万元,转移性支出0.00万元,债务还本支出0.00万元,债务付息支出0.00万元,债务发行费用支出0.00万元。支出较去年预算增加5.43万元,增加的主要原因:人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出情况:2026年一般公共预算拨款收入189.20万元,具体安排情况如下:
1、一般公共服务支出(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(31款)行政运行(01项)2026年预算为118.41万元。
2、一般公共服务支出(201类)网信事务(37款)行政运行(04,99项)2026年预算为36.5万元。
3、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2026年预算为15.36万元。
4、社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)2026年预算为0万元。
5、社会保障和就业支出(208类)财政对其他社会保险基金的补助(27款)财政对失业保险基金的补助(01项)2026年预算为0.35万元。
6、社会保障和就业支出(2088类)财政对其他社会保险基金的补助(27款)财政对工伤保险基金的补助(02项)2026年预算为0.38万元。
7、卫生健康支出(210类)计划生育事务(11款)计划生育机构(01项)2026年预算为6.67万元。
8、住房公积金(221类)(02款)(01项)2026年预算为11.52万元。
(一)基本支出:2026年年初预算数为152.70万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2026年年初预算数为36.5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中网评网宣专项经费30万元,网络舆情和安全系统维护专项经费6.5万元,主要用于维护全市网络安全等方面支出。
五、政府性基金预算支出说明:2026年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2026年本级的机关(事业)单位运行经费54.43万元,比2025年预算减少5.64万元,减少的主要原因:压缩开支。
(二)“三公”经费预算:2026年“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0万元,2026年“三公”经费预算较2025年减少1.89万元,2026年无“三公”经费支出,严格按照中央八项规定,严控“三公”经费支出。
(三)一般性支出预算:2026年我单位一般性支出预算54.43万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。
(四)政府采购情况:2026年本单位政府采购货物类预算0.00万元,政府采购工程类预算0.00万元,政府采购服务类预算0.00万元。政府购买服务预算0.00万元。
(五)国有资产占用使用情况说明:
1、截至2025年12月31日,共有车辆0辆,单位无一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值50万元以上专用设备0台。
2、2026年,本部门拟新增资产具体为:公务用车0辆,价值0万元;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。
(六)预算绩效目标说明:按照我市预算绩效管理工作的总体要求,2026年我单位整体支出189.20万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出36.50万元,其中网宣网评专项工作经费30万元,网络安全监测评估及维护专项工作经费6.5万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
(一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年部门预算公开表