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洪江市社会保险服务中心2025年部门预算编制说明

发布时间:2025-01-10 17:22 信息来源:洪江市财政局

目 录

第一部分 2025年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一)单位职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用情况说明

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算公开表

第一部分 2025年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一)单位职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关社会保险的方针政策和法律法规,为社会保险行政管理提供服务保障。

2、承担本市养老保险经办相关服务工作。

3、组织实施本市养老保险内部控制制度工作,负责是本级养老保险稽查等事务性工作。

4、负责本市养老保险个人及用人单位的参保登记,负责养老保险对象的个人账户管理和权益记录。

5、负责本市参保人员待遇领取资格审核、待遇核定以及养老金社会发放等事务性工作。

6、负责职业年金的征缴、归集、经办和待遇核定等事务性工作。

7、编制、汇总、上报全市养老保险基金预决算、财务报表和统计报表。

8、参与养老保险信息化建设;负责本市参保人员养老保险个人权益记录管理与服务;负责全市参保人员养老保险信息资源的集中和分析应用。

9、承办企业职工基本养老保险省、怀化统筹相关的本级经办工作;承办企业职工基本养老保险中央调剂金制度相关的本级经办工作。

10、承担市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

(二)机构设置

洪江市社会保险服务中心被核定为全额拨款事业单位,编制37名。主任1名,副主任3名;内设机构负责人7名。

3.人员情况。本中心内设7个科室,分别是办公室、财务室和基金管理室、3个险种基金业务室、退休人员服务室、内控稽核室、职业年金管理室、信息系统管理室。单位编制人数37人。实有人数56人,其中离退休人员22人、在职人员34人。

二、部门预算单位构成   

我单位无二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的为本级。

三、部门收支总体情况   

2025年部门预算包括洪江市就业服务中心收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款,又包括上级补助收入等;支出既包括保障局机关基本运行的经费,也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。

(一)收入预算:2025年年初预算数436.8万元,其中,一般公共预算拨款436.8万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加了51.11万元,主要原因是新增人员工资性拨款数增加。

(二)支出预算:2025年年初预算数436.8万元,其中:一般公共服务支出50.91万元,工资福利支出382.72万元,遗属生活补助3.17万元。公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出0万元,社会保险基金支出0万元,卫生健康支出0万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,援助其他地区支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出0万元,粮油物资储备支出0万元,预备费支出0万元,其他支出0万元,转移性支出0万元,债务还本支出0万元,债务付息支出0万元,债务发行费用支出0万元。支出较去年增加51.11万元,主要原因是工资性拨款增加。

四、一般公共预算拨款支出预算   

2025年一般公共预算拨款收入为436.8万元,具体安排情况如下:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2025年预算为0万元。

2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2025年预算为0万元。

3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2025年预算为335.89万元。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算为43.79万元。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算为0万元。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2025年预算为0.93万元。

7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2025年预算为1.08万元。

8、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)2025年预算为19.1万元。

9、住房保障支出2025年预算为32.84万元。

10、遗属生活补助支出3.17万元。

(一)基本支出:2025年年初预算数为433.64万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

(二)项目支出:2025年年初预算数为3.17万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出   

2025年政府性基金支出为0万元。

六、其他重要事项的情况说明   

(一)机关运行经费   

2025年机关运行经费一般公共预算拨款50.91万元,比去年预算数增加了5.61万元,主要因为人员和公用经费的增加。

(二)“三公”经费预算   

2025年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为1.06万元,其中,公务接待费1.06万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年预算数减少0.34万元,主要因为厉行节约,减少开支。

(三)一般性支出预算

2025年一般性支出预算50.91万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。2025年本部门计划开支会议费0万元。开支培训费0万元,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况   

2025年采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(五)国有资产占用使用情况说明:

1、截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆。其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

2、2025年,本部门拟新增资产具体为:公务用车0辆,价值0万元;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(六)预算绩效目标说明:

按照我市预算绩效管理工作的总体要求,社保参保率100%、社保覆盖率100%、待遇发放准确率100%。2025年我单位整体支出436.8万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出3.17万元,遗属生活补助专项经费3.17万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

(七)七、名词解释

(一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2024年部门预算公开表

附件:部门预算公开表 (2025)