发布时间:2017-01-02 10:05 信息来源:
一、部门基本概况
(一)部门主要职责
1、贯彻执行国家、省有关机关事业单位养老保险工作的法律、法规和方针、政策。
2、负责全市机关事业单位养老保险参保登记、基本养老保险和职业年金的缴费申报、基金征缴、关系转移、个人账户管理、待遇核定和支付。
3、为机关事业单位提供养老保险服务,为我市的经济发展和社会稳定作出应有的贡献。严格执行国家和省统一制定的业务经办规程、经办管理办法、基金财务内控和稽核制度(湘政发【2015】38号文件)。
4、承办市人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
2017年度部门预算公开范围包括市本级局。本单位独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。单位编制人数15人,实有人数21人,其中离退休人员8人、在职人员13人。
二、部门预算单位编制范围
部门单位预算编制范围为局本级。
三、部门收支概况
2017年部门预算编报范围包括本局收入、支出安排情况。收入包括公共预算财政拨款等;支出包括保障本局基本运行的经费。
(一)收入预算,2017年年初预算数133.6万元,其中,一般公共预算拨款133.6万元。收入较去年增加7.45万元,增加的原因为新增退休人员所致。
(二)支出预算,2017年年初预算数133. 6万元,其中,社会保障和就业支出133.6万元。支出较去年增加7.45万元,主要是增加了与收入增加部分相对应的支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入133.6万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2017年年初预算数为133.6万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2017年局机关运行经费当年一般公共预算拨款13万元,比 2016年预算减少1万元,减少7.14%。减少的原因为在职人员减少所致。
2、“三公”经费预算
2017年“三公”经费预算数为6.97万元,其中,公务接待费4.02万元,公务用车购置及运行费2.95万元(其中,公务用车运行费2.95万元),因公出国(境)费0万元。 2017年“三公”经费预算较2016年减少0.37万元,减少的原因主要是开源节流。
3、政府采购情况
2017年政府采购预算总额0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。