发布时间:2024-01-10 16:44 信息来源:洪江市科学技术局
一、部门基本情况
(一)单位职能职责
(1)组织拟订科技发展重大战略、重大规划并督促实施,统筹重点行业、领域、区域科技发展规划的衔接协同。组织研究重大科技问题、研判国内外科技发展态势并提出应对措施建议。推进市重大科技决策咨询制度建设。
(2)研究提出统筹推进全市创新体系建设、深化科技体制改革的政策建议,组织拟订科技发展重大政策并监督实施。协调部门、行业、领域科技政策制定,组织提出科技与教育、人才协调发展的重大政策建议。组织起草科技相关规范性文件。拟订科学普及和科学传播规划、政策。
(3)研究提出优化配置科技资源的政策措施建议并督促落实,会同有关部门研究拟订县级财政科技计划(专项、基金等)及方向结构比例。组织推动多元化科技投入体系建设。统筹协调管理科技计划(专项、基金等)的优先支持方向、重点任务和年度安排并督促落实。
(4)贯彻执行基础研究规划、政策和标准并组织实施。组织凝练基础研究关键科学问题,组织协调全市重大基础研究和应用基础研究、前沿交叉共性技术和引领性颠覆性技术研究。推动科研基础条件保障能力建设和科技资源开放共享。
(5)围绕打造科技创新高地、引领现代化产业体系等组织凝练重大科技任务,协调组织重大科技项目并跟踪督促。协调组织推进关键核心技术攻关。组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。
(6)组织提出促进科技安全和统筹军民科技融合发展总体部署、体制机制、政策措施和重大任务的建议并督促落实。指导科技保密工作和国防动员领域科技工作。组织实施创新调查和科技报告制度。
(7)牵头技术转移体系建设,组织拟订促进科技知识产权创造、科技成果转移转化和产学研结合的政策并监督实施,协调推动重大科研成果的示范应用。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动企业科技创新能力建设,促进科技和经济社会发展相结合,促进科技与金融相结合。
(8)统筹推进战略科技力量建设。拟订重大科技创新基础建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施。牵头组织实验室、重点实验室等创新平台建设。推动新型研发机构发展。
(9)统筹推进全市区域科技创新体系建设。
(10)会同有关部门拟订科技人才队伍建设的政策措施并组织实施。建立健全科技人才培养、引进、使用、评价、激励等机制。拟订吸引集聚国内外高端科技人才的政策措施,组织指导科技人才国际交流,组织实施有关科技人才计划。
(11)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,开展国际和区域科技合作。会同有关部门研究提出国际和区域科技合作等重大措施并组织实施。
(12)统筹科技监督评价体系建设、科技评价机制改革和科研诚信建设,组织拟订科技伦理重要规范和制度,统筹推进科研学风作风建设。统筹负责科研项目实施情况的监督检查和科研成果评估问效。
(13)负责省科学技术奖的推荐申报工作。
(14)负责省自然科学基金项目的推荐申报工作。
(15)依照有关法律法规,在职责范围内对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
(16)完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置
洪江市科技局根据单位主要职责设立3个正股级内设机构,即办公室、综合业务股、科技人才和成果转化股。下设2个二级机构,即洪江市科技兴市领导小组办公室、洪江市科技情报信息研究所。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的为本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年初预算数149.87万元;其中经费拨款0.00万元;纳入预算管理的非税收入0.00万元;政府性基金预算拨款收入0.00万元;国有资本经营预算拨款收入0.00万元,财政专户管理的非税收入0.00万元;上级财政补助收入0.00万元,其中一般公共预算补助0.00万元,政府性基金补助0.00万元;事业收入0.00万元;事业单位经营服务收入0.00万元;其他收入0.00万元;上级补助收入0.00万元;附属单位上缴收入0.00万元;上年结转0.00万元。2023年年初预算200.39元,收入较去年预算减少50.52万元,其中经费拨款减少50.52万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款减少0.00 万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数149.87万元,其中:一般公共服务支出0.00万元,公共安全支出0.00万元,教育支出0.00万元,科学技术支出118.84万元,文化旅游体育与传媒支出0.00万元,社会保障和就业支出14.02万元,社会保险基金支出 万元,卫生健康支出7.05万元,节能环保支出0.00万元,城乡社区支出0.00万元,农林水支出0.00万元,交通运输支出0.00万元,资源勘探信息等支出0.00万元,商业服务业等支出0.00万元,金融支出0.00万元,援助其他地区支出0.00万元,自然资源海洋气象等支出0.00万元,住房保障支出9.95万元,粮油物资储备支出0.00万元,灾害防治及应急管理支出0.00万元,预备费0.00万元,其他支出0.00万元,转移性支出0.00万元,债务还本支出0.00万元,债务付息支出0.00万元,债务发行费用支出0.00万元。支出较去年预算减少0万元,其中基本支出增加0万元,项目支出减少0万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款收入149.87万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年年初预算数为139.87万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中党组织活动经费2万元。
(二)项目支出:2024年年初预算数为10.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。
五、政府性基金预算支出说明
2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年本级的机关(事业)单位运行经费,当年一般公共预算拨款16.54万元,比2023年预算减少6.93 万元,下降29.52 %,主要为公用经费标准下降。
(二)“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算数为1.39万元,其中,公务接待费1.39万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0万元,2024年“三公”经费预算较2023年减少0.07万元,与上年相比约有下降。
(三)一般性支出预算
2024年我单位一般性支出预算16.54万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。
(四)政府采购情况
2024年本单位政府采购货物类预算1.50万元,政府采购工程类预算0.00万元,政府采购服务类预算0.00万元。政府购买服务预算0.00万元。
(五)国有资产占用使用情况说明:截至2024年12月31日,共有车辆0辆,均为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值50万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为149.87万元,其中,基本支出139.87万元,项目支出10万元。
七、名词解释
(一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2024年部门预算公开表
见附表。