发布时间:2022-08-25 08:24 信息来源:住房和城乡建设局
目录
第一部分XX单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
洪江市建设工程招标投标服务中心单位概况
一、 部门职责
1、负责拟定房屋建筑和市政工程项目招标投标管理的规章制度并监督执行。
2、指导、监督全市建设工程招标投标活动。
3、承办市人民政府及住建局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。本单位独立编制机构1个,独立核算机构1个。
单位编制人数6人,实有人数5人,其中在职人员5人。
(二)决算单位构成。2021年度部门决算公开范围为市本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
部门:洪江市建设工程招标投标服务中心 |
|
|
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|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
30.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
7.41 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
2.68 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
46.15 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
30.00 |
本年支出合计 |
58 |
56.24 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
29.28 |
年末结转和结余 |
60 |
3.04 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
59.28 |
总计 |
62 |
59.28 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
|||||||||||
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|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|||
部门:洪江市建设工程招标投标服务中心 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||
合计 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
7.41 |
7.41 |
|
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.41 |
7.41 |
|
|
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.56 |
5.56 |
|
|
|
|
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.85 |
1.85 |
|
|
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
2.68 |
2.68 |
|
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.68 |
2.68 |
|
|
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
2.68 |
2.68 |
|
|
|
|
|
|
||
212 |
城乡社区支出 |
19.90 |
19.90 |
|
|
|
|
|
|
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
19.90 |
19.90 |
|
|
|
|
|
|
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
19.90 |
19.90 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:洪江市建设工程招标投标服务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
合计 |
56.24 |
56.24 |
|
|
|
|
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
7.41 |
7.41 |
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.41 |
7.41 |
|
|
|
|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.56 |
5.56 |
|
|
|
|
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.85 |
1.85 |
|
|
|
|
|||
210 |
卫生健康支出 |
2.68 |
2.68 |
|
|
|
|
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.68 |
2.68 |
|
|
|
|
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
2.68 |
2.68 |
|
|
|
|
|||
212 |
城乡社区支出 |
46.15 |
46.15 |
|
|
|
|
|||
21201 |
城乡社区管理事务 |
46.15 |
46.15 |
|
|
|
|
|||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
46.15 |
46.15 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
||
部门:洪江市建设工程招标投标服务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
||
收 入 |
支 出 |
|
|||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
||
|
|||||||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
30.00 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
||
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
||
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
7.41 |
7.41 |
|
|
|
||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
2.68 |
2.68 |
|
|
|
||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
46.15 |
46.15 |
|
|
|
||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
||
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
||
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
||
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
||
本年收入合计 |
27 |
30.00 |
本年支出合计 |
59 |
56.24 |
56.24 |
|
|
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
29.28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
3.04 |
3.04 |
|
|
|
||
一般公共预算财政拨款 |
29 |
29.28 |
|
61 |
|
|
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
||
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
||
总计 |
32 |
59.28 |
总计 |
64 |
59.28 |
59.28 |
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
部门:洪江市建设工程招标投标服务中心 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
本年支出 |
|
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
合计 |
56.24 |
56.24 |
|
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
7.41 |
7.41 |
|
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.41 |
7.41 |
|
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.56 |
5.56 |
|
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.85 |
1.85 |
|
||||
210 |
卫生健康支出 |
2.68 |
2.68 |
|
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.68 |
2.68 |
|
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
2.68 |
2.68 |
|
||||
212 |
城乡社区支出 |
46.15 |
46.15 |
|
||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
46.15 |
46.15 |
|
||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
46.15 |
46.15 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
||||||||||
部门:洪江市建设工程招标投标服务中心 |
金额单位:万元 |
|
||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||
301 |
工资福利支出 |
53.27 |
302 |
商品和服务支出 |
2.97 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
||
30101 |
基本工资 |
18.54 |
30201 |
办公费 |
0.20 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||
30102 |
津贴补贴 |
11.29 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
||
30103 |
奖金 |
12.59 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
||
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.03 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.56 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||
30109 |
职业年金缴费 |
1.85 |
30207 |
邮电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
2.74 |
31008 |
物资储备 |
|
||
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||
30114 |
医疗费 |
2.68 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||
30199 |
其他工资福利支出 |
0.76 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
||
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
399 |
其他支出 |
|
||
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
||
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
||
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
||
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
||
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
||
人员经费合计 |
53.27 |
公用经费合计 |
2.97 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 |
||||||||||||
部门:洪江市建设工程招标投标服务中心 |
金额单位:万元 |
|||||||||||
预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 |
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部门:洪江市建设工程招标投标服务中心 |
金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
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本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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基本支出 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开09表 |
部门:洪江市建设工程招标投标服务中心 |
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金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
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2 |
3 |
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合计 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计56.24万元。与上年相比,减少4.34万元,减少11.6%,主要是因为财政拨款收入的减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计30万元,其中:财政拨款收入30万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计56.24万元,其中:基本支出56.24万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计56.24万元,与上年相比,减少7.38万元,减少11.6%,主要是因为财政拨款收入的减少导致部分支出无法进行支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出56.24万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少7.38万元,减少11.6%,主要是因为财政拨款收入的减少导致部分支出无法进行支付。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出56.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出46.15万元,占82.06%;卫生健康(类)支出2.68万元,占4.77%;社会保障和就业(类)支出7.41万元,占13.17%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为50万元,支出决算数为30万元,完成年初预算的60%,其中:
1、一般公共服务支出(类)城乡社区管理(款)其他城乡社区管理实物支出(项)。
年初预算为50万元,支出决算为30万元,完成年初预算的60%,决算数小于年初预算数的主要原因是:财政资金未拨付到位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出50万元,其中:人员经费45万元,占基本支出的90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费5万元,占基本支出的10%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收入。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出2.97万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数5万元,降低40.6%。主要原因是:财政拨款收入的减少。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、2021年度预算绩效情况说明
(1)绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门为洪江市住房和城乡建设局二级事业单位,2021 年度一般公共预算支出50万元已纳入洪江市住房和城乡建设局开展绩效自评。
第四部分
名词解释
一、机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件