发布时间:2019-08-23 09:06 信息来源:洪江市住房和城乡建设局
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 洪江市建设工程招标投标服务中心概况
一、部门职责
(1)负责拟定房屋建筑和市政工程项目招标投标管理的规章制度并监督执行。
(2)指导、监督全市建设工程招标投标活动。
(3)承办市人民政府及住建局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)机构设置情况
2017年度部门决算公开范围为市本级。本单位独立编制机构1个,独立核算机构1个。
单位编制人数6人,实有人数5人。其中在职人员5人。
第二部分 洪江市建设工程招标投标服务中心2018年决算表
收入支出决算总表 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||||||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||||||||||
一、财政拨款收入 |
1 |
55.00 |
一、一般公共服务支出 |
12 |
|
|||||||||||
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
13 |
|
|||||||||||
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
14 |
|
|||||||||||
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
15 |
|
|||||||||||
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
16 |
|
|||||||||||
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
17 |
|
|||||||||||
|
7 |
|
七、城乡社区支出 |
18 |
46.16 |
|||||||||||
本年收入合计 |
8 |
55.00 |
本年支出合计 |
19 |
46.16 |
|||||||||||
用事业基金弥补收支差额 |
9 |
|
结余分配 |
20 |
|
|||||||||||
年初结转和结余 |
10 |
|
年末结转和结余 |
21 |
8.84 |
|||||||||||
总计 |
11 |
55.00 |
|
2 |
55.00 |
|||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||||||||
收入决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||||
合计 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||
212 |
城乡社区支出 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
||||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
55.00 |
55.00 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
46.16 |
46.16 |
|
|
|
|
||
212 |
城乡社区支出 |
46.16 |
46.16 |
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
46.16 |
46.16 |
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
46.16 |
46.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||
收入 |
支出 |
||||||||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金 预算财政拨款 |
||||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
55.00 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
||||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
||||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
||||||||
|
8 |
|
五、城乡社区支出 |
22 |
46.16 |
46.16 |
|
||||||||
本年收入合计 |
9 |
55.00 |
本年支出合计 |
23 |
46.16 |
46.16 |
|
||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
8.84 |
8.84 |
|
||||||||
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
||||||||
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
||||||||
总计 |
14 |
55.00 |
总计 |
28 |
55.00 |
55.00 |
|
||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|||||||||
部门: |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|||||||||
项 目 |
本年支出 |
|
|||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|||||||||||
合计 |
46.16 |
46.16 |
|
|
|||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
46.16 |
46.16 |
|
|
||||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
46.16 |
46.16 |
|
|
||||||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
46.16 |
46.16 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
44.72 |
302 |
商品和服务支出 |
1.44 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
15.22 |
30201 |
办公费 |
0.05 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
11.42 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
8.75 |
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
1.39 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务招待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
44.72 |
公用经费合计 |
1.44 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
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|
公开07表 |
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 洪江市建设工程招标投标服务中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款决算收入为55万元与上年度决算收入33万元相比增加22万元、城乡社区支出为46.16万元与上年度决算支出 33万元相比增加13.16万元,增加的原因为增加了住房公积金、职业年金、奖金等人员经费拨款及增加了以上几项的相应支出。
二、收入决算情况说明
2018年收入55.00万元,其中财政补助收入55.00万元,占总收入的100%。
三、支出决算情况说明
2018年支出46.16万元,其中:工资福利支出44.72万元,占总支出的96.88%,商品和服务支出1.44万元,占总支出3.12%。
财政补助收入支出决算总体情况说明
2018年财政补助收入55.00万元,上年为33.00万元,比2017年增加22万元。2018年财政补助支出46.16.00万元,上年为33.00万元,比2017年增加13.16万元。
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
⑴、财政拨款支出决算总体情况
2018年支出55.00万元,上年为33.00万元,比2017年增加22万元。
⑵、财政拨款支出决算结构情况
2018年支出46.16万元,其中基本支出46.16万元,占支出的100%。
⑶、财政拨款支出决算具体情况
2018年财政拨款实际支出46.16万元,年初预算财政拨款支出55.00万元,2018年财政拨款实际人员支出46.16万元。
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年基本支出46.16万元,其中人员经费支出44.72万元,占96.88%;商品和服务支出1.44万元,占支出的3.12%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况为:公务用车运行维护费0万元;因公出国(境)费支出0万元;公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、2018年预算绩效情况说明。
我办已经按照市财政局的要求对2018年的工作进行了预算绩效评价。通过自我评价、自我分析,发现我站虽然在2018年度整体支出绩效能够评为“良好”,但仍然存在一些不足的地方。专业人员的匮乏是我站面临的一个重要问题,因我站现有专业技术人员趋于老龄化状态,而工作涉及面广,政策性强,没有适量的专业人员,一定程度上阻碍我站当前工作的进一步发展。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况
本部门2018年商品服务支出为1.44万元,比2017年增加1.44万元。
(二)政府采购支出情况。本部门2018年无政府采购支出。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本部门无占用国有资产的情况。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。