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洪江市审计局2025年度工作总结

发布时间:2025-12-18 16:32 信息来源:洪江市审计局

洪江市审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十届三中、四中全会精神和二十届中央审计委员会第三次会议精神,结合习近平总书记对审计工作重要讲话和重要指示精神,紧紧围绕全市中心工作,履职尽责发挥审计效能,为推动全市经济高水平高质量发展贡献审计力量。

一、加强政治建设,强化担当意识

一年来,我局紧紧围绕党中央决策部署和省、市、洪江市委、市政府工作要求,不断提高政治站位,认真履职尽责,深刻把握审计工作战略定位和前进方向,依法忠实履行审计监督职责,推动审计工作高质量发展,更好发挥审计在推进党的自我革命中的独特作用,具体表现在:

(一)压实政治责任,严格落实重大事项请示报告制度。审计局紧扣全市中心工作,加强研究谋划、沟通协调、服务保障,规范请示报告报备程序,向市委审计委员会请示报告13件重大事项,报送4篇专报,报送14条移送问题线索,均得到市委审计委员会主要领导批示,推动审计重要事项落地见效。

(二)坚持实干聚力,推动党建工作精准落地。审计局深入开展“走找想促”活动,全年开展“五溪先锋”党员志愿活动24次,组织党员、干部职工深入结对联系村以及责任社区,通过入户走访等方式,深入群众听民意、访民情、解民难。同时,开展精准助农、暖心帮扶活动,帮助雪峰镇界脚村农户销售农产品“蓝莓”,并向帮扶村村民捐赠棉服4件,棉被1床,切实做到为群众“谋一策、办一事、解一难”。

二、聚焦主责主业,提升审计质效。

审计局2025年年初计划安排6个审计项目,根据省审计厅、怀化市审计局要求,分别增加审计项目2个。目前已完成现场实施5个,其中1个已出具正式报告,查出问题13个,查出违规金额105273.07万元,管理不规范资金3453.29万元,向市纪委监委及相关部门移送问题线索14条,提出并被采纳审计建议18条,报送审计专报4篇。

(一)开展财政预算执行审计,促进财政资金提质增效。按照省市县“三级联动”预算执行审计有关要求,组织实施了2024年度市本级预算执行和其他财政收支情况审计,以“防范风险、促进规范、提升质效”为主线,重点审计了零基预算改革、四本预算管理执行、“三保”支出保障及责任落实、全口径地方债务、专项资金管理使用等情况。审计发现的主要问题有10大类共27个,向市纪委监委移送问题线索5条,报送审计专报2篇。

(二)开展乡村振兴审计,护航乡村高质量发展。审计局围绕我市乡村振兴战略规划提出的重点目标任务情况,对洪江市2021年至2023年乡村振兴衔接资金使用情况进行了专项审计。审计发现的主要问题包括4大类共10个,向市纪委监委移送问题线索6条,报送审计专报2篇,全面推动建立长效机制,切实发挥好审计促进乡村振兴实施的重要作用。

(三)开展任期经济责任审计,规范权力运行。市审计局积极与市委组织部门就2025年全市经济责任审计项目计划工作进行商讨研判,对塘湾镇人民政府、黔城镇牛头湾社区等2个单位3名领导干部开展任期经济责任审计,审计资金总额达1515.58万元,查出问题金额26.16万元,其中:违规金额9.49万元,管理不规范金额16.67万元,提出整改建议3条,充分发挥审计监督的“免疫系统”专业性和组织监督的全面性。

(四)开展财务收支情况审计,保障民生政策落实。2025年5月至2025年7月,审计局对洪江市人民医院2021至2024年度财务收支情况进行审计,重点关注了医院的津补贴发放、医疗服务性收费及政府采购等事项。审计发现的主要问题包括4大类共9个,查出问题金额746.16万元,其中:违规金额56.08万元,管理不规范金额690.08万元。出具审计报告1份,提出整改建议3条,为医院加强医疗服务收费管理、财务管理等提供有参考价值的决策信息。

(五)开展专项审计调查,全面履行审计监督职责。根据统一部署,审计局扎实开展服务第五届湖南旅游发展大会重点文旅项目专项审计调查和住建部门2020年至2025年实施的重点文旅项目专项审计调查。旅发大会项目涉及2个单位3个工程,审计资金总额达36567.12万元,查出问题金额1117万元,其中:违规金额35万元,管理不规范金额1082万元,审计发现的主要问题包括4个大类,出具审计报告1份,提出整改建议6条。住建部门项目目前正在进行现场审计与数据核查工作,已初步掌握部分共性问题,预计于11月底完成现场审计。

(六)聚焦审计监督实效,做好“下半篇文章”。审计局高度重视审计整改工作,制定《洪江市审计整改工作推进方案》,成立由市纪委监委、市审计局、市委巡察办、市委督查室、市政府督查室组成的督促整改组,细化督办事项,落实整改任务。

洪江市2022至2025年6月共开展审计项目49个完成46个,共计查出问题434个。其中,怀化市审计局开展审计项目5个,查出问题82个,已整改76个,还有6个问题正在整改中(其中省委巡视反馈问题5个)。洪江市本级开展审计项目44个,查出问题352个,已整改330个,还有22个正在整改中。针对未整改的问题,我局分类施策,持续推动整改落实。一是加强督促监督。我局每月向责任单位下达《审计督促整改通知书》,并将洪江市委审计委员会会议精神和市委书记的指示批示传达给各责任单位,促进思想上高度重视整改工作。二是建立审计月报告制度。每月将审计整改进度整理汇总,向市委、市政府主要领导报告。三是同步推进审计整改。我局在开展审计项目时,将被审计单位的整改情况纳入审计范围,对各单位的审计整改情况进行检查。四是指导责任单位审计整改。对整改有困难的单位进行指导,包括指导完成审计整改方案,指导建立审计整改台账,指导安排专干负责整改工作,并将整改任务逐项分解至个人,以确保在整改时限内完成整改。

三、落实全面从严治党战略方针

(一)严抓制度执行,规范审计权力运行。

严格执行审前廉政谈话、签订审计组人员遵守廉政规定承诺书、审中监督检查、填报审计组执行审计纪律情况登记表等4项核心制度,明确审计组长作为第一责任人,全面把控审计项目廉政风险,确保从项目启动就严守廉洁底线。同时,压实廉政监督员的检查整改责任,对审计全过程进行严密监督。自制度实施以来,审计项目中的廉政问题发生率显著降低,有效规范了审计权力的行使路径,充分发挥了审计作为经济监督的关键效能。  

(二)常态化警示教育,筑牢拒腐思想防线。

依托“一月一课一片一实践”活动,常态化开展警示教育,每月定期组织全体审计干部观看如《永远吹冲锋号》《青年干部警示教育》系列微视频、《警钟》系列视频、《党的纪律建设启示录》等极具警示意义的影片。通过这些影片中的真实案例,直观呈现腐败行为的严重后果,促使党员干部深刻反思、自省自警,做到时刻警醒、知止不为。同时,组织集中学习新修订的《中国共产党纪律处分条例》等重要文件与论述,持续增强审计干部的纪律意识与政治素养。

(三)强化监督公开,保障权力阳光运行。

为确保审计干部永葆清正廉洁的政治本色,将审计职责、权限和审计纪律、工作实绩、审计报告、最新工作动态、廉政监督电话等信息,在政务公开栏、政务信息公开网站全面公开,主动接受社会监督。这一举措让审计权力运行全程透明,形成了强大的外部监督合力,进一步优化了审计工作流程,提升了审计公信力,切实保障了审计工作在廉洁、公正的轨道上高效运行。                                                                                                                     


洪江市审计局

2025年12月15日