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洪江市退役军人事务局2025年部门预算编制说明

发布时间:2025-01-10 09:16 信息来源:洪江市财政局

目录

第一部分   2025年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一)单位职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用情况说明

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分    2025年部门预算公开表

第一部分2025年部门预算编制说明

一、部门基本情况

(一)单位职能职责

退役军人事务局系我市机构改革新组建的政府组成部门,履行拥军优抚、军休服务、移交安置、创业就业、褒扬纪念等行政职能。

(二)机构设置

洪江市退役军人事务局作为部门预算单位,内设机构有:内设综合室、就业创业移交安置股、拥军优军休管理股、民兵训练基地4个股室,下设光荣院、军干所、退役军人服务中心、民兵训练基地4个事业单位。

二、部门预算单位构成   

纳入2025年部门预算编制范围的为洪江市退役军人事务局本级洪江市光荣院。

三、部门收支总体情况   

2025年部门预算包括洪江市退役军人事务局的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款,又包括上级补助收入等;支出既包括保障局机关基本运行的经费,也包括我单位归口管理、面向全市分配的社会保障类专项经费。

(一)收入预算:2025年年初预算数3021.85万元,其中,一般公共预算拨款3021.85万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加2571.53万元,主要原因是:1、2025年较2024年增加工作人员9名,随之增加相应的人员经费;2、有上级补助经费来源的专项资金增加并纳入预算。

(二)支出预算:2025年年初预算数3021.85万元,其中:一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出2921.05万元,社会保险基金支出0万元,卫生健康支出69.95万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出0万元,金融支出0万元,援助其他地区支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出30.85万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,预备费0万元,其他支出0万元,转移性支出0万元,债务还本支出0万元,债务付息支出0万元,债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加2571.53万元,其中基本支出增加115.96万元,项目支出增加2455.57万元。支出较去年增加2571.53万元,主要原因是:1、2025年较2024年增加工作人员9名,随之增加相应的人员经费;2、有上级补助经费来源的专项资金增加并纳入预算。

四、一般公共预算拨款支出预算   

2025年一般公共预算拨款收入为3021.85万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年年初预算数为405.64万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

(二)项目支出:2025年年初预算数为2616.21万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中其中优抚对象抚恤经费1695.51万元,义务兵、预备消防士家属优待金341.2万元,1987年前移交地方政府接收的军休干部人员经费和服务机构管理经费15万元,优抚对象八一、春节慰问专项资金100万元,光荣院优抚对象生活、护理保障经费本级补助50万元,退役士兵生活困难补助12.70万元,符合政府安排工作退役士兵安置期间生活费25.10万元,军转干部生活困难补助、三节慰问及医保等经费43.7万元,优抚对象医疗经费52万元,退役安置支出276万元,优抚工作经费5万元。

五、政府性基金预算支出   

2025年政府性基金支出为0万元,具体安排为0支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明   

(一)机关运行经费   

2025年机关运行经费一般公共预算拨款46.7万元,比去年预算数增加13.20万元,增加39.40%,主要因为工作人员增加。

(二)“三公”经费预算   

2025年我单位一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0.79万元,其中,公务接待费0.79万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2027年预算数减少0.09万元,下降10.23%,主要因为厉行节约,缩减三公经费开支。

(三)一般性支出预算

2025年我单位一般性支出预算36.29万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。  

(四)政府采购情况   

2025年我单位部门政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(五)国有资产占用使用情况说明:

1、截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆。其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

2、2025年,本部门拟新增资产具体为:公务用车0辆,价值0万元;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(六)预算绩效目标说明:按照我市预算绩效管理工作的总体要求,2025年我单位整体支出3021.85万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目15个,涉及项目支出2616.21万元,其中工作经费5万元,社会保障类专项经费2611.21万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

(一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2025年部门预算公开表

附件:2025年部门预算公开表