发布时间:2025-01-10 16:47 信息来源:洪江市江市镇政府
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第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本情况
(一)单位职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用情况说明
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算公开表
第一部分2025年部门预算编制说明
一、部门基本情况
(一)单位职能职责
江市镇人民政府负责制定和组织实施经济、科技和社会发展计划;制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;负责行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;抓好精神文明建设,丰富群众文化活动,树立社会主义新风尚。
(二)机构设置
江市镇人民政府作为部门预算单位,内设机构有:办公室、人口与计划生育服务站、综治维稳站、财政所、农业服务站、社会事业服务站、规划建设国土环保服务站。
二、部门预算单位构成
江市镇人民政府只有本级,没有其他二级预算单位;因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有江市镇人民政府本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算包括一般公共预算拨款收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款,又包括上级补助收入等;支出既包括保障机关基本运行的经费,也包括社会保障和就业支出,卫生健康支出,农林水支出,自然资源海洋气象支出,住房保障支出,灾害防治及应急管理支出。
(一)收入预算:2025年年初预算数979.01万元,其中,一般公共预算拨款979.01万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加45.13万元,主要原因是项目支出经费增加。
(二)支出预算:2025年年初预算数979.01万元,其中:一般公共服务支出447.02万元,社会保障和就业支出181.29万元,卫生健康支出56.09万元,农林水支出179.17万元,自然资源海洋气象等支出8.4万元,住房保障支出54.22万元,灾害防治及应急管理支出17.83万元,商业服务业等支出35万元。支出较去年预算减少287.99万元,其中基本支出减少20.11万元,项目支出增加65.25万元。支出较去年增加45.13万元,主要原因是项目支出经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款收入为979.01万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年年初预算数为754.14万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
(二)项目支出:2025年年初预算数为224.87万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:按项目管理的工资福利支出103.32万元,主要用于村、社区运转等方面;按项目管理的商品和服务支出99.24万元,主要用于村、社区运转等方面;按项目管理的对个人和家庭的补助支出22.31万元,主要用于村干部基本养老保险等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年政府性基金支出为0万元,具体安排为0万元,支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年机关运行经费一般公共预算拨款126.48万元,比去年预算数增加1.01万元,减少1.07%,主要因为人员增加和办公支出增加。
(二)“三公”经费预算
2025年江市镇人民政府一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为10.5万元,其中,公务接待费7万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.5万元,因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2024年预算数减少5.66万元,减少35.02%,主要因为公务接待和公车运行费降低。
(三)一般性支出预算
2025年江市镇人民政府一般性支出预算126.48万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。
(四)政府采购情况
2025年江市镇人民政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(五)国有资产占用使用情况说明:
1、截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆。其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
2、2025年,本部门拟新增资产具体为:公务用车0辆,价值0万元;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。
(六)预算绩效目标说明:按照我市预算绩效管理工作的总体要求,2025年我单位整体支出979.01万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目10个,涉及项目支出224.87万元,其中2025年村(社区)干部绩效奖励金25.92万元、2025年村级运转经费49万元、2025年社区运转经费5万元、2025年乡镇工作补贴71.52万元、2025年遗属补助5.8万元、2025年大学生村务专干经费16.51万元、洪江市2025年乡村振兴驻村帮扶工作队员驻村补贴6.24万元、洪江市2025年乡村振兴驻村帮扶第一书记工作经费4万元、2025年市场服务中心体制改革人员安置经费14万元、2025年融媒体广电网络公司改革人员安置经费21万元、2025年螺电办安置人员公务交通补贴5.88万元;全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
(一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2025年部门预算公开表