发布时间:2025-01-10 16:37 信息来源:洪江市湾溪乡政府
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第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本情况
(一)单位职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用情况说明
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算公开表
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、部门基本情况
(一)单位职能职责
执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。依法管理本级财政,执行本级预算。为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、劳动就业、安全生产等方面的服务。保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。开展社会主义与法治教育,加强社会法治综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。推行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益。负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。承办上级人民政府交办的其他事项。设立湾溪乡人民武装部,依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
(二)机构设置
本乡独立编制机构7个,行政机关、财政所、文化和计划生育服务中心(由计生办、文化站、广播站和建设规划站合并组成)、农业综合服务中心(由农技站、农机站、水管站、畜牧站、经管站和企业站合并组成)、林业服务中心、社会保障服务中心、规划建设环保服务中心,其中独立核算机构仅有行政机关。
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的包含:纳入2025年部门预算编制范围的包含:乡行政机关其他六个独立机构。
三、部门收支总体情况
2025年湾溪乡人民政府部门预算包括行政机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款,又包括上级补助收入等;支出既包括保障政府机关基本运行的经费,也包括村级运转经费及服务群众专项经费。
(一)收入预算:2025年年初预算数707.69万元,其中,一般公共预算拨款707.69万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加0万元,主要原因是人员经费、公用经费变动等因素。
(二)支出预算:2025年年初预算数707.69万元,其中:一般公共服务支出304.87万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出133.71万元,社会保险基金支出0万元,卫生健康支出51.61万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出176.74万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,商业服务业等支出7万元,金融支出0万元,援助其他地区支出0万元,自然资源海洋气象等支出0万元,住房保障支出33.75万元,粮油物资储备支出0万元,灾害防治及应急管理支出0万元,预备费0万元,其他支出0万元,转移性支出0万元,债务还本支出0万元,债务付息支出0万元,债务发行费用支出0万元。支出较去年预算增加XX万元,主要原因是增加了与收入增加部分相对应的支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年湾溪乡人民政府一般公共预算拨款收入为707.69万元,具体安排情况如下:
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2025年预算为285.37万元。
2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2025年预算为19.5万元。
3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2025年预算为79万元。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算为45万元。
5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对其他优抚支出(项)2025年预算为7.7万元
6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2025年预算为0.93万元。
7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2025年预算为1.09万元。
8、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)卫生健康管理事务(项)2025年预算为31.30万元。
9、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2025年预算为1万元。
10、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)行政事业单位医疗(项)2025年预算为19.31万元。
11、农林水支出(类)农业农村(款)农业农村(项)2025年预算为41.1万元。
12、农林水支出(类)水利(款)水利(项)2025年预算为7万元。
13、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)2025年预算为65.92万元。
14、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2025年预算为62.72万元。
15、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)2025年预算为7万元。
16、 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)2025年预算为33.75万元。
(一)基本支出:2025年年初预算数为510.61万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
(二)项目支出:2025年年初预算数为197.08万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2025年政府性基金支出为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年机关运行经费一般公共预算拨款109.32万元,比去年预算数增加3.23万元,提高3.04%,主要因为人员经费、公用经费变动等因素。
(二)“三公”经费预算
2025年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为8.2万元。其中,公务接待费3万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5.2万元,因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年预算数增加0.1万元,主要因为人员变动等因素。
(三)一般性支出预算
2025年湾溪乡人民政府一般性支出预算109.32万元,主要用于一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。2025年本部门开支会议费2万元,用于召开乡村振兴会议,人数100人,内容为关于乡村振兴工作安排等。
(四)政府采购情况
2025年我乡采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(五)国有资产占用使用情况说明:
1、截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆。其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
2、2025年,本部门拟新增资产具体为:公务用车0辆,价值0万元;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。
(六)预算绩效目标说明:按照我乡预算绩效管理工作的总体要求,2025年我单位整体支出707.69万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目5个,涉及项目支出707.69万元,其中基本支出510.61万元,项目支出197.08万元,全部实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
(一)机关(事业)单位运行经费:是指机关(事业)单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年部门预算公开表